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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2490 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref consumo de energia eletrica BRIGADA MIILTAR 9950333 CENTRO ADMINISTRATIVO 9950308 FEIRA LIGA PROVISORIA 9950376 COMP 04/2025 1.890,90 1.890,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 Ref consumo de energia eletrica BRIGADA MIILTAR 9950333 CENTRO ADMINISTRATIVO 9950308 FEIRA LIGA PROVISORIA 9950376 COMP 04/2025 1.890,90
25/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1847590; 0/1845539; 0/1847606; 1.890,90
25/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2490/2025, COPREL 22,66
TOTAL 1.890,90 1.890,90 22,66
SALDO A PAGAR 1.868,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/04/2025 22,66 Lançada
TOTAL   22,66