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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2504 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref. consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386. Competencia 04/2025. 63,16 63,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 Ref. consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386. Competencia 04/2025. 63,16
25/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1847609; 63,16
25/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2504/2025, COPREL 0,74
TOTAL 63,16 63,16 0,74
SALDO A PAGAR 62,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/04/2025 0,74 Lançada
TOTAL   0,74