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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS- MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2022/2022 MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE EXECUT 2001 ÔNIBUS VOLARE V8 MARCOPOLO 2006/2007 ÔNIBUS IVECO OC 17 2014 ÕNIBUS MARCOPOLO V8 ON MARCOPOLO 2007/2008 ÔNIBUS WOLKSVAGEN NEOBUS MINI ESCOLAR ÔNIBUS WOLKSVAGEN ÔNIBUS MARCOPOLO Finalidade: Ref a Serviço de mecanica e serviço eletrica para Microonibus JBS0F65 1.888,90 1.888,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS- MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2022/2022 MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE EXECUT 2001 ÔNIBUS VOLARE V8 MARCOPOLO 2006/2007 ÔNIBUS IVECO OC 17 2014 ÕNIBUS MARCOPOLO V8 ON MARCOPOLO 2007/2008 ÔNIBUS WOLKSVAGEN NEOBUS MINI ESCOLAR ÔNIBUS WOLKSVAGEN ÔNIBUS MARCOPOLO Finalidade: Ref a Serviço de mecanica e serviço eletrica para Microonibus JBS0F65 1.888,90
25/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/978; 1.888,90
TOTAL 1.888,90 1.888,90 0,00
SALDO A PAGAR 1.888,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.