Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385, 9950300 competência 04/2025
. |
4.058,27 |
4.058,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950385, 9950300 competência 04/2025
. |
4.058,27 |
|
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| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1864646; 0/1893297; |
|
4.058,27 |
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| 25/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2522/2025, COPREL |
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48,69 |
| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.009,58 |
| TOTAL |
4.058,27 |
4.058,27 |
4.058,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/04/2025 |
48,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
48,69 |
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