Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2594 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS ref férias MAIO 2025 |
0,00 |
249,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS ref férias MAIO 2025 |
249,94 |
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05/05/2025 |
ref férias maio 2025 |
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249,94 |
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07/05/2025 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-249,94 |
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07/05/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-249,94 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.