Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2602 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias MAIO 2025 |
0,00 |
1.801,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias MAIO 2025 |
1.801,06 |
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05/05/2025 |
ref férias maio 2025 |
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1.801,06 |
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05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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193,35 |
07/05/2025 |
Cfe. estorno de INSS SERVIDORES, retido no Empenho 2602/2025 |
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-193,35 |
07/05/2025 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-1.801,06 |
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07/05/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.801,06 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
05/05/2025 |
193,35 |
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TOTAL |
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193,35 |
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