| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBERTO SCHMITT |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO PARA GILMAR MORGAN , VIAGEM A SOLEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 30/04 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | REF ALMOÇO PARA GILMAR MORGAN , VIAGEM A SOLEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 30/04 | 40,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/137005095; | 40,00 | ||
| 08/05/2025 | ESTORNO PARA AJUSTE | -40,00 | ||
| 08/05/2025 | ESTORNO PARA AJUSTE | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||