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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Ref viagem a Porto Alegre/Rs no dia 02/05 com saída as 2h15 min para levar paciente em consulta. Retornando no mesmo dia às 11:58 321,16 160,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 Ref viagem a Porto Alegre/Rs no dia 02/05 com saída as 2h15 min para levar paciente em consulta. Retornando no mesmo dia às 11:58 160,58
07/05/2025 Ref viagem a Porto Alegre/Rs no dia 02/05 com saída as 2h15 min para levar paciente em consulta. Retornando no mesmo dia às 11:58 160,58
09/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2025 - REF. MAIO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 160,58
TOTAL 160,58 160,58 160,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.