Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref viagem a Porto Alegre/Rs no dia 02/05 com saída as 2h15 min para levar paciente em consulta. Retornando no mesmo dia às 11:58 |
321,16 |
160,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Ref viagem a Porto Alegre/Rs no dia 02/05 com saída as 2h15 min para levar paciente em consulta. Retornando no mesmo dia às 11:58 |
160,58 |
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| 07/05/2025 |
Ref viagem a Porto Alegre/Rs no dia 02/05 com saída as 2h15 min para levar paciente em consulta. Retornando no mesmo dia às 11:58
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160,58 |
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| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2025 - REF. MAIO/2025
GILMAR MORGAN - 1875 |
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160,58 |
| TOTAL |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.