| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN | 
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN, EM VIAGEM A SOLEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 30/04 | 40,00 | 40,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | REF ALMOÇO PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN, EM VIAGEM A SOLEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 30/04 | 40,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/71410; | 40,00 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||