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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2724 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Piso Gaucho regular
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Kit cesta básica: 2kg de massa, 2pct de leite em pó 400g 1kg de farinha de milho 1 pct de feijão 1kg, 1 kg de sal 5kg de farinha de trigo T1, 2kg de açúcar, 5kg de arroz T1 1 de óleo de soja 900ml 1 pote de café 200g 155,84 3.896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Kit cesta básica: 2kg de massa, 2pct de leite em pó 400g 1kg de farinha de milho 1 pct de feijão 1kg, 1 kg de sal 5kg de farinha de trigo T1, 2kg de açúcar, 5kg de arroz T1 1 de óleo de soja 900ml 1 pote de café 200g 3.896,00
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60493704; 3.896,00
14/05/2025 Pagamento de Empenho 2724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.896,00
TOTAL 3.896,00 3.896,00 3.896,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.