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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2737 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha mes de Ref folha recisão Natalia de oliveira em 12/05/2025 0,00 300,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Folha mes de Ref folha recisão Natalia de oliveira em 12/05/2025 300,18
12/05/2025 Ref folha recisão Natalia de oliveira em 12/05/2025 300,18
13/05/2025 Pagamento de Empenho 2737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,18
TOTAL 300,18 300,18 300,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.