| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de Ref folha recisão Simone Broch em 14/05/2025 | 0,00 | 116,67 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de Ref folha recisão Simone Broch em 14/05/2025 | 116,67 | ||
| 19/05/2025 | Exoneração Simone Broch em 14/05/2025 | 116,67 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 116,67 | ||
| TOTAL | 116,67 | 116,67 | 116,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||