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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2834 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.94 Pavilhão do Parque - 100 Mbps MAIO 2025 211,60 199,00
0.94 Casa do Parque - 100 Mbps MAIO 2025 211,60 199,00
0.94 Salão Paroquial -100 Mbps MAIO 2025 211,60 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Pavilhão do Parque - 100 Mbps MAIO 2025 Casa do Parque - 100 Mbps MAIO 2025 Salão Paroquial -100 Mbps MAIO 2025 597,00
19/05/2025 Conforme Fatura Nº 3507077; 3507076; 3507075; 597,00
19/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2834/2025, COPREL TELECOM LTDA 28,65
20/05/2025 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2834/2025 -28,65
20/05/2025 ESTORNADO PARA AJUSTE -597,00
20/05/2025 ESTORNADO PARA AJUSTE -597,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/05/2025 28,65
TOTAL   28,65