Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) COMP 05/2025. |
871,67 |
871,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
Referente consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) COMP 05/2025. |
871,67 |
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19/05/2025 |
Conforme Fatura Nº 038495202505; 038401202505; |
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871,67 |
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19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2885/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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41,83 |
02/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2885/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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829,84 |
TOTAL |
871,67 |
871,67 |
871,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/05/2025 |
41,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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41,83 |
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