Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 05/2025. | 290,08 | 290,08 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/05/2025 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 05/2025. | 290,08 | ||
19/05/2025 | Conforme Fatura Nº 047354202505; | 290,08 | ||
19/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2891/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 13,92 | ||
02/06/2025 | Pagamento de Empenho 2891/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 276,16 | ||
TOTAL | 290,08 | 290,08 | 290,08 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/05/2025 | 13,92 | Lançada | |
TOTAL | 13,92 |