Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN |
Número do empenho: | 2907 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Serviço de transmissão de jogos Finalidade: Ref. a transmissão de jogos da semifinal e final do Campeonato Municipal de Society, edição 2025. | 1.500,00 | 1.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/05/2025 | Serviço de transmissão de jogos Finalidade: Ref. a transmissão de jogos da semifinal e final do Campeonato Municipal de Society, edição 2025. | 1.500,00 | ||
20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025205; | 1.500,00 | ||
21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20250205; | 1.500,00 | ||
21/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2907/2025, 14347 - MORGANA DRESCH HANSEN | 45,00 | ||
21/05/2025 | Estornado para inclusão da retenção de ISS. | -1.500,00 | ||
04/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2025 - REF. MAIO/2025 MORGANA DRESCH HANSEN - 14347 | 1.455,00 | ||
TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 21/05/2025 | 45,00 | Lançada | |
TOTAL | 45,00 |