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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2916 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
recisão folha de pagamento ref exoneração Juliana de Lima Sauer maio/2025 0,00 1.505,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 recisão folha de pagamento ref exoneração Juliana de Lima Sauer maio/2025 1.505,07
20/05/2025 ref exoneração juliana de lima sauer maio /2025 1.505,07
23/05/2025 Pagamento de Empenho 2916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.505,07
TOTAL 1.505,07 1.505,07 1.505,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.