Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2920 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.94 |
Casa do Parque - 100 Mbps |
211,60 |
199,00 |
0.94 |
Salão Paroquial -100 Mbps |
211,60 |
199,00 |
0.94 |
Praça Municipal - 100 Mbps
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET |
211,60 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial -100 Mbps Praça Municipal - 100 Mbps
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET |
597,00 |
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20/05/2025 |
Conforme Fatura Nº 3507075; 3507076; 3507077; |
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597,00 |
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20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2920/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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28,65 |
TOTAL |
597,00 |
597,00 |
28,65 |
SALDO A PAGAR |
568,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/05/2025 |
28,65 |
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Lançada |
TOTAL |
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28,65 |
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