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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3048 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO unds cons 99503-100 MARÇO 2025 48,92 48,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO unds cons 99503-100 MARÇO 2025 48,92
27/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1833121; 48,92
27/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3048/2025, COPREL 0,57
TOTAL 48,92 48,92 0,57
SALDO A PAGAR 48,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/05/2025 0,57 Lançada
TOTAL   0,57