Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento maio 2025 | 11.659,67 |  |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | ref folha de pagamento maio 2025 |  | 11.659,67 |  | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |  |  | 21,83 | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |  |  | 170,48 | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |  |  | 1.042,92 | 
                                                                    
                                        | 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |  |  | 1.252,11 | 
                                                                    
                                        | 29/05/2025 | Pagamento de  Empenho 3292/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 9.172,33 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 11.659,67 | 11.659,67 | 11.659,67 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |