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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3373 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA 99503-00, 99503-39. MAIO 2025 3.923,43 3.923,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA 99503-00, 99503-39. MAIO 2025 3.923,43
02/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1926111; 0/1943028; 3.923,43
02/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3373/2025, COPREL 47,06
TOTAL 3.923,43 3.923,43 47,06
SALDO A PAGAR 3.876,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/06/2025 47,06 Lançada
TOTAL   47,06