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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 99503-35. MAIO 2025 855,32 855,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 REF CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 99503-35. MAIO 2025 855,32
02/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1905322; 855,32
02/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3383/2025, COPREL 10,25
09/06/2025 Pagamento de Empenho 3383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 845,07
TOTAL 855,32 855,32 855,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/06/2025 10,25 Lançada
TOTAL   10,25