Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3444 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 |
0,00 |
3.602,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 |
3.602,29 |
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03/06/2025 |
REF FÉRIAS JUNHO/2025 |
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3.602,29 |
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03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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21,61 |
03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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254,09 |
03/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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482,01 |
TOTAL |
3.602,29 |
3.602,29 |
757,71 |
SALDO A PAGAR |
2.844,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SINDESSEMA |
03/06/2025 |
21,61 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/06/2025 |
254,09 |
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Lançada |
INSS SERVIDORES |
03/06/2025 |
482,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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757,71 |
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