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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3464 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 0,00 402,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FÉRIAS JUNHO 2025 402,33
03/06/2025 REF FÉRIAS JUNHO/2025 402,33
TOTAL 402,33 402,33 0,00
SALDO A PAGAR 402,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.