| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 3508 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO DE CONTRATO THAMI PAZ MAIO 2025 | 0,00 | 1.114,23 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO DE CONTRATO THAMI PAZ MAIO 2025 | 1.114,23 | ||
| 04/06/2025 | REF RESCISÃO DE CONTRATO THAMI PAZ MAIO 2025 | 1.114,23 | ||
| 04/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS | 103,32 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 3508/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.010,91 | ||
| TOTAL | 1.114,23 | 1.114,23 | 1.114,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 04/06/2025 | 103,32 | Lançada | |
| TOTAL | 103,32 |