Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3611 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4912 |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4913 |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO TRODAT 4727
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2025 |
CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4912 CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4913 CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO TRODAT 4727
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA |
277,00 |
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13/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61132183; |
|
277,00 |
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23/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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277,00 |
TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.