Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRINA PINTO OZELAME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3699 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF RESTITUIÇÃO (ALMOÇO) A SERVIDORA IRINA PINTO OZELAME EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS PARA PARTICIPAR DE OFICINA GMC 2025 NO DIA 17/06/2025. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2025 |
REF RESTITUIÇÃO (ALMOÇO) A SERVIDORA IRINA PINTO OZELAME EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS PARA PARTICIPAR DE OFICINA GMC 2025 NO DIA 17/06/2025. |
40,00 |
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18/06/2025 |
REF RESTITUIÇÃO (ALMOÇO) A SERVIDORA IRINA PINTO OZELAME EM VIAGEM A PASSO FUNDO RS PARA PARTICIPAR DE OFICINA GMC 2025 NO DIA 17/06/2025.
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40,00 |
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24/06/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE |
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-40,00 |
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24/06/2025 |
AJUSTE DESPESA |
-40,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.