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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PREGO 17X27 25,00 125,00
25.00 ARGAMASSA AC II 35,00 875,00
6.00 REJUNTE Finalidade: MATERIAL USADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS RESIDÊNCIAS DE MARIA LEONITA PEREIRA DOS SANTOS E CERLI PEREIRA. 8,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 PREGO 17X27 ARGAMASSA AC II REJUNTE Finalidade: MATERIAL USADO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS RESIDÊNCIAS DE MARIA LEONITA PEREIRA DOS SANTOS E CERLI PEREIRA. 1.048,00
24/06/2025 Conforme DANFE Nº 890/61265839; 1.048,00
TOTAL 1.048,00 1.048,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.048,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.