| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025 | 0,00 | 3.210,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025 | 3.210,06 | ||
| 23/01/2025 | Referente folha de pagamento janeiro 2025 | 3.210,06 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.210,06 | ||
| TOTAL | 3.210,06 | 3.210,06 | 3.210,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||