| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025 | 0,00 | 789,36 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento mês de junho 2025 | 789,36 | ||
| 25/06/2025 | Ref folha de pagamento mes de junho de 2025 | 789,36 | ||
| 25/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração | 113,85 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 3791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 675,51 | ||
| TOTAL | 789,36 | 789,36 | 789,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 25/06/2025 | 113,85 | Lançada | |
| TOTAL | 113,85 |