Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Comaja
Finalidade: Ref a fornecimento de exames, consultas a pacientes da sms. |
5.808,82 |
5.808,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
Comaja
Finalidade: Ref a fornecimento de exames, consultas a pacientes da sms. |
5.808,82 |
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26/06/2025 |
Conforme Recibo Nº 00121; |
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5.808,82 |
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TOTAL |
5.808,82 |
5.808,82 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.808,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.