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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4149 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ReF. consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347. JUNHO/2025. 1.178,18 1.178,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 ReF. consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347. JUNHO/2025. 1.178,18
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1967582; 1.178,18
01/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4149/2025, COPREL 14,12
TOTAL 1.178,18 1.178,18 14,12
SALDO A PAGAR 1.164,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/07/2025 14,12 Lançada
TOTAL   14,12