| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL | 
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia eletrica do CLUBE 2 ARROIOS unds cons 99503-38. MAIO/2025 | 39,02 | 39,02 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Referente consumo de energia eletrica do CLUBE 2 ARROIOS unds cons 99503-38. MAIO/2025 | 39,02 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1920526; | 39,02 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4186/2025, COPREL | 0,45 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 4186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,57 | ||
| TOTAL | 39,02 | 39,02 | 39,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/07/2025 | 0,45 | Lançada | |
| TOTAL | 0,45 |