Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE DALBERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref restituição de valor pago a almoço para Henrique Dalberto em viagem a Soledade em reunião com a Caixa. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
Ref restituição de valor pago a almoço para Henrique Dalberto em viagem a Soledade em reunião com a Caixa. |
40,00 |
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16/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 65/35958; |
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40,00 |
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21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.