Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MEIA DIÁRIA P SERVIDOR GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/07 CONF PORTARIA DE VIAGEM 77/2025. |
160,58 |
160,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
REF MEIA DIÁRIA P SERVIDOR GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/07 CONF PORTARIA DE VIAGEM 77/2025. |
160,58 |
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11/07/2025 |
REF MEIA DIÁRIA P SERVIDOR GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/07 CONF PORTARIA DE VIAGEM 77/2025.
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160,58 |
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TOTAL |
160,58 |
160,58 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.