| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016, PARA KARINA LUI EM QUE ESTEVE NA CIDADE DE IBIRUBÁ-RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOM O COMAJA. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ALMOÇO CONF LEI 2371/2016, PARA KARINA LUI EM QUE ESTEVE NA CIDADE DE IBIRUBÁ-RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOM O COMAJA. | 40,00 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/27564; | 40,00 | ||
| 23/01/2025 | ESTORNADO PARA AJUSTES. | -40,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/27564; | 40,00 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2025 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||