| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN | 
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 391.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de colocação e instalação de calhas. | 36,00 | 14.076,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de colocação e instalação de calhas. | 14.076,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0093; | 14.076,00 | ||
| 27/01/2025 | Empenho endevidamente. | -14.076,00 | ||
| 27/01/2025 | Empenho endevidamente. | -14.076,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||