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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4916 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 07/2025 218,47 218,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 07/2025 218,47
04/08/2025 REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 07/2025 218,47
04/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4916/2025, COPREL 2,50
TOTAL 218,47 218,47 2,50
SALDO A PAGAR 215,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/08/2025 2,50 Lançada
TOTAL   2,50