| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL | 
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CLUBE DOIS ARROIOS 07/2025 | 22,71 | 22,71 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | REF CONSUMO DE LUZ CLUBE DOIS ARROIOS 07/2025 | 22,71 | ||
| 04/08/2025 | REF CONSUMO DE LUZ CLUBE DOIS ARROIOS 07/2025 | 22,71 | ||
| 04/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4919/2025, COPREL | 0,24 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 4919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22,47 | ||
| TOTAL | 22,71 | 22,71 | 22,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/08/2025 | 0,24 | Lançada | |
| TOTAL | 0,24 |