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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 498 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ALCOOL ETILICO 70%: FRASCO DE 1 LITRO 4,74 284,40
10.00 LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS M Par luva de látex multiuso. Verniz silver; fabricada em látex natural, na cor amarela. Formato anatômico, texturizada na palma e nos dedos para evitar deslizamentos. 2,97 29,70
50.00 PAPEL HIGIENICO 10CMX30M PACOTE COM 64 ROLOS: Folha dupla, picotado, fabricado com celulose 100% virgem, não reciclado, sem perfume, macio, na cor branca, gramatura mínima de 20g/m2. 72,60 3.630,00
10.00 PAPEL TOALHA , FARDO COM 6 ROLOS 200M X 20CM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USSO NA ÇÃOSECRETARIA DE ADMINISTRAL 62,26 622,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 ALCOOL ETILICO 70%: FRASCO DE 1 LITRO LUVA PARA LIMPEZA TAMANHOS M Par luva de látex multiuso. Verniz silver; fabricada em látex natural, na cor amarela. Formato anatômico, texturizada na palma e nos dedos para evitar deslizamentos. PAPEL HIGIENICO 10CMX30M PACOTE COM 64 ROLOS: Folha dupla, picotado, fabricado com celulose 100% virgem, não reciclado, sem perfume, macio, na cor branca, gramatura mínima de 20g/m2. PAPEL TOALHA , FARDO COM 6 ROLOS 200M X 20CM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USSO NA ÇÃOSECRETARIA DE ADMINISTRAL 4.566,70
TOTAL 4.566,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.566,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.