Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Quinze de Novembro levar atletas da Escolinha Esportiva Sementinha participar de campeonato, dia 06/08/25. | 40,00 | 40,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/08/2025 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Quinze de Novembro levar atletas da Escolinha Esportiva Sementinha participar de campeonato, dia 06/08/25. | 40,00 | ||
07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/621; | 40,00 | ||
13/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2025 ADRIANO SEVERO DA SILVA - 9209 | 40,00 | ||
TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |