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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5043 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 Calha de aluzinco liso de 0,50mm 179,80 5.034,40
30.00 FOLHAS DE ALUZINCO LISO 0,50mm p/ fechamentos de eitões da frente e fundo 279,80 8.394,00
75.00 Escoras de ferro c/ 25cm para suporte de calhas laterais 19,80 1.485,00
6.00 Terças enrijecidas de 60m com 40X0,75cm Finalidade: Ref. a materiais utilizados em obra da Rua Coberta. 334,35 2.006,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 Calha de aluzinco liso de 0,50mm FOLHAS DE ALUZINCO LISO 0,50mm p/ fechamentos de eitões da frente e fundo Escoras de ferro c/ 25cm para suporte de calhas laterais Terças enrijecidas de 60m com 40X0,75cm Finalidade: Ref. a materiais utilizados em obra da Rua Coberta. 16.919,50
11/08/2025 Conforme DANFE Nº 890/61961963; 16.919,50
18/08/2025 Pagamento de Empenho 5043/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.919,50
TOTAL 16.919,50 16.919,50 16.919,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.