Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Casa do Parque - 100 Mbps
Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica. |
1.345,12 |
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| 19/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 433361;
REF. EMPENHO 5165/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 19/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5165/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| 22/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 496212;
REF. EMPENHO 5165/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5165/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| 29/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 562111;
REF. EMPENHO 5165/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 29/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5165/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| 03/12/2025 |
Conforme Fatura Nº 3968961;
REF. EMPENHO 5165/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 03/12/2025 |
Conforme Fatura Nº 39689610;
REF. EMPENHO 5165/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 03/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5165/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 03/12/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 5165/2025 |
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-9,55 |
| 03/12/2025 |
Estornado para inclusão de retenção. |
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-199,00 |
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| 03/12/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5165/2025 NESTA DATA. |
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-9,55 |
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| TOTAL |
1.345,12 |
786,45 |
597,00 |
| SALDO A PAGAR |
748,12 |