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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da EMEI, unid consum. 9950384,competência 01/2025 547,43 547,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 Referente consumo de energia elétrica da EMEI, unid consum. 9950384,competência 01/2025 547,43
28/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1668518; 547,43
28/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 523/2025, COPREL 6,55
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 540,88
TOTAL 547,43 547,43 547,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/01/2025 6,55 Lançada
TOTAL   6,55