Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, cod consm.9950318,competência 01/2025 |
439,55 |
439,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, cod consm.9950318,competência 01/2025 |
439,55 |
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28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1668549; |
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439,55 |
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28/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 526/2025, COPREL |
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5,25 |
05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 526/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,30 |
TOTAL |
439,55 |
439,55 |
439,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/01/2025 |
5,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,25 |
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