| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL | 
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 01/2025 | 524,76 | 524,76 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 01/2025 | 524,76 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1683311; | 524,76 | ||
| 28/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 528/2025, COPREL | 6,29 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 518,47 | ||
| TOTAL | 524,76 | 524,76 | 524,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/01/2025 | 6,29 | Lançada | |
| TOTAL | 6,29 |