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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 528 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 01/2025 524,76 524,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 01/2025 524,76
28/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1683311; 524,76
28/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 528/2025, COPREL 6,29
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 518,47
TOTAL 524,76 524,76 524,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/01/2025 6,29 Lançada
TOTAL   6,29