Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇÃO DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO CONFORME NOTA N° 39653 |
824,64 |
824,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇÃO DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO CONFORME NOTA N° 39653 |
824,64 |
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25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/39653;
REF. EMPENHO 5786/2025
1771 - JORNAL DO COMERCIO |
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824,64 |
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25/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5788/2025, JORNAL DO COMERCIO |
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39,58 |
TOTAL |
824,64 |
824,64 |
39,58 |
SALDO A PAGAR |
785,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/08/2025 |
39,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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39,58 |
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