| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, REF AO MES DE JANEIRO | 31,20 | 31,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, REF AO MES DE JANEIRO | 31,20 | ||
| 17/01/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, REF AO MES DE JANEIRO | 31,20 | ||
| 17/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 58/2025, VIVO SA | 5,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 58/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/01/2025 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5,00 |