Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Ref. a arbitragem de jogo da equipe CMD Alto Alegre na Copa Regional de Futsal (quartas de final - mata mata). |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Ref. a arbitragem de jogo da equipe CMD Alto Alegre na Copa Regional de Futsal (quartas de final - mata mata). |
650,00 |
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26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251080;
REF. EMPENHO 5802/2025
12385 - LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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650,00 |
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26/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5802/2025, LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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19,50 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
19,50 |
SALDO A PAGAR |
630,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/08/2025 |
19,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,50 |
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