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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Disjuntor 63 A 75,00 75,00
10.00 LÂMPADA 40W 23,00 230,00
2.00 Disjuntor 25A 12,00 24,00
1.00 Modulo tomada 8,90 8,90
1.00 Caixeta modulo 10,00 10,00
4.00 Eletroduto branco 15,00 60,00
30.00 Fio 2.5mm 2,50 75,00
6.00 ABRACADEIRA 1/2 3,00 18,00
1.00 Luminária 18W Finalidade: Ref. a materiais utilizados em instalações elétricas. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 Disjuntor 63 A LÂMPADA 40W Disjuntor 25A Modulo tomada Caixeta modulo Eletroduto branco Fio 2.5mm ABRACADEIRA 1/2 Luminária 18W Finalidade: Ref. a materiais utilizados em instalações elétricas. 538,90
26/08/2025 Conforme DANFE Nº 890/62307002; REF. EMPENHO 5819/2025 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY 538,90
TOTAL 538,90 538,90 0,00
SALDO A PAGAR 538,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.